Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Contrôle Interne, vous aurez pour mission principale d’évaluer, d’améliorer et de suivre les dispositifs de contrôle interne, de gestion des risques et de conformité, afin de garantir la maîtrise des activités, l’efficacité des processus et la bonne application des règles internes et Groupe.
Vos principales missions:
À ce titre, vous serez amené(e) à :
- Contribuer à la réalisation des self-assessments sur les différents processus de l’entreprise : achats, ventes, stocks, CAPEX, finance reporting, etc.
- Réaliser les tests de contrôle interne et assurer le suivi des plans d’actions.
- Suivre le plan annuel de contrôle interne : audits, revues contradictoires, contrôles compensatoires, procédures et recommandations.
- Participer à la supervision des inventaires et à l’élaboration des rapports associés.
- Jouer le rôle d’interface lors des missions d’audit interne, externe et Groupe.
- Réaliser des audits opérationnels sur des processus complets ou des thématiques spécifiques.
- Élaborer, mettre à jour et déployer les procédures opérationnelles et support.
- Veiller à la conformité avec les règles internes, les procédures Groupe et les dispositions réglementaires.
- Participer à des projets transversaux liés au contrôle interne, à la gestion des risques et à l’amélioration continue.
Profil recherche
Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+5 en contrôle de gestion, finance, comptabilité, audit ou domaine similaire. Vous justifiez d’une expérience de 4 à 5 ans minimum dans les métiers de l’audit, du contrôle interne, du risk management ou du contrôle financier.
Une première expérience en cabinet de conseil, d’audit ou de commissariat aux comptes serait fortement appréciée.